未按規(guī)定披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用情況等,維康藥業(yè)及相關(guān)責(zé)任人被浙江證監(jiān)局出具警示函

維康藥業(yè)4月19日公告,浙江證監(jiān)局決定對公司采取責(zé)令改正并出具警示函的監(jiān)督管理措施,并記入證券期貨市場誠信檔案;對公司董事長劉忠良、時任總經(jīng)理盧衛(wèi)芳、總經(jīng)理孔曉霞、董事會秘書朱婷、財務(wù)總監(jiān)王靜采取出具警示函的監(jiān)督管理措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。

經(jīng)查,2018年至2023年9月,公司未按規(guī)定披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用情況,募集資金使用不規(guī)范,導(dǎo)致相關(guān)年度定期報告及募集資金專項報告信息披露不準確。

公司部分醫(yī)藥產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)收入確認依據(jù)不足;部分醫(yī)藥產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)收入的確認時點早于客戶簽收時間,存在提前確認收入的情況;2021年公司中藥材貿(mào)易業(yè)務(wù)未按照業(yè)務(wù)實質(zhì)進行會計處理。上述事項導(dǎo)致公司相關(guān)年度財務(wù)數(shù)據(jù)披露不準確。

2017年至2023年9月,公司違規(guī)使用個人銀行賬戶開展資金收付,相關(guān)內(nèi)部控制存在重大缺陷,內(nèi)部控制有關(guān)報告信息披露不準確。

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維康藥業(yè)

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