年報(bào)關(guān)聯(lián)方往來(lái)數(shù)據(jù)披露不準(zhǔn)確等違規(guī),索菱股份及時(shí)任董事長(zhǎng)收深圳證監(jiān)局警示函

索菱股份2月7日公告,公司于近日收到深圳證監(jiān)局出具的關(guān)于對(duì)公司及公司時(shí)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兼董秘盛家方采取出具警示函措施的決定。經(jīng)查,公司存在以下問(wèn)題:未及時(shí)履行臨時(shí)信息披露義務(wù)、年報(bào)關(guān)聯(lián)方往來(lái)數(shù)據(jù)披露不準(zhǔn)確。根據(jù)規(guī)定,深圳證監(jiān)局決定對(duì)公司采取出具警示函的監(jiān)管措施。

關(guān)于未及時(shí)履行臨時(shí)信息披露義務(wù),公司于2020年2月3日公告《債務(wù)處置協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容,未及時(shí)披露《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《保證合同》等補(bǔ)充協(xié)議相關(guān)內(nèi)容,直至2023年6月才披露相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議情況,不符合相關(guān)規(guī)定。

關(guān)于年報(bào)關(guān)聯(lián)方往來(lái)數(shù)據(jù)披露不準(zhǔn)確,公司在2023年年度報(bào)告、2023年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表中,未完整披露對(duì)關(guān)聯(lián)方的應(yīng)收往來(lái)情況,不符合規(guī)定。

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索菱股份

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