內(nèi)部控制、信息披露等方面存不規(guī)范情形,寶鷹股份及時任董事長等收深圳證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書

寶鷹股份7月11日公告,公司近日收到深圳證監(jiān)局出具的《深圳證監(jiān)局關(guān)于對深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司出具責令改正措施的決定》、《深圳證監(jiān)局關(guān)于對胡嘉等人采取監(jiān)管談話措施的決定》。深圳證監(jiān)局決定對公司采取責令改正的監(jiān)管措施;決定對時任董事長胡嘉、施雷、李文基、時任總經(jīng)理黃如華、古少波、時任財務總監(jiān)薛文、李雙華、廖建中分別采取監(jiān)管談話的監(jiān)管措施。

經(jīng)查,公司部分項目以前年度信用減值準備計提不足,因內(nèi)部控制不到位出現(xiàn)部分應收賬款回款的賬務處理存在項目錯配、部分項目賬齡劃分不準確等問題,導致公司相應定期報告披露的財務數(shù)據(jù)不準確,違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第182號)第三條第一款的規(guī)定。上述問題反映公司在內(nèi)部控制、信息披露等方面存在不規(guī)范情形。

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寶鷹股份

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  • 寶鷹股份(002047.SZ):2024年年報凈利潤為-7.42億元,同比虧損縮小
  • 寶鷹股份(002047.SZ)1月27日解禁上市1.75億股,占公司總股本11.54%

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